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索引号: 640221002/2020-00116 主题分类:
发文机关: 平罗县住建局 成文日期: 2020年08月31日
标  题: 2019年平罗县住房和城乡建设局(汇总)决算公开
发文字号: 有效性: 有效

2019年平罗县住房和城乡建设局(汇总)决算公开

目录

一、平罗县住房和城乡建设局(本级)

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

二、平罗县城市管理大队

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

三、平罗县公共事业管理所

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、平罗县住房和城乡建设局(本级)

第一部分  单位

一、部门职责

平罗县住房和城乡建设局属于平罗县人民政府职能部门,业务由自治区住房和城乡建设厅管理、监督、检查指导。编办核定的机构职能:

1.贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家、自治区、城乡建设、住房保障等方面的方针、政策,拟订全县住房保障和城乡建设发展规划、中长期规划及管理措施并组织实施;负责全县住房保障、房地产业、城乡建设的行业管理;负责政府投资项目的建设、管理及重大城乡基础设施工程项目的可行性研究、立项及组织实施;研究提出我县城乡建设的政策建议和新型城镇化工作意见建议。

2.承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责全县住房保障体系建设,组织、指导、监督和管理保障性住房建设;负责公共租赁住房分配、租赁补贴发放、租金收缴使用管理和公共租赁住房固定资产监督管理工作;拟订全县房屋征收补偿政策并组织实施;承担县政府住房保障工作领导小组和棚户区改造指挥部办公室的日常工作。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县存量房转让备案管理,包含购房资格审核与房源信息核验、存量房转让合同网签备案等和商品房预售、销售管理;负责全县房产交易、房产中介市场的指导和监督。

4.负责推进住房制度改革工作。拟订全县城镇住房制度改革政策和住房货币化补贴分配政策及补贴标准。

5.承担全县物业行业监管的责任。拟订和完善全县物业管理配套办法;指导、协调、监督、检查全县物业管理工作;负责物业住宅专项资金的收缴、使用、监管;负责全县物业协会管理工作。

6.负责指导全县村镇建设工作。指导村镇规划编制、农村住房建设、危房改造工作,指导城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

7.承担维护全县城乡建设秩序的责任。监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为;指导管理全县建筑活动,负责工程施工许可等工作。

8.承担城镇建筑节能减排的责任。负责新型墙体材料革新的推广、运用工作;组织实施建筑节能项目;负责建设领域科技的推广和成果转化工作;贯彻执行国家、自治区有关建设阶段的国家标准、建设工程定额和工程造价管理规定。

9.承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度;负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监督管理;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;拟定建设工程重大事故处置预案并负责组织实施;牵头组织新建住户项目竣工的综合验收。

10.贯彻执行国家、区、市劳保基金统一管理的有关政策规定,负责劳保基金统一管理工作;负责全县城乡住房、建设档案管理工作。

11.贯彻执行国家和区市县防震减灾工作方针、政策;负责拟订编制全县的防震减灾规划和年度计划并组织实施;负责地震监测预报和地震应急救援等工作;负责建设工程抗震设防监督管理工作;负责建立健全全县群测群防队伍工作;负责做好防震减灾知识宣传普及工作。

12.贯彻执行民防工作的有关方针政策、法律法规等规章制度,拟订全县防空袭方案、保障方案的制度并组织落实;组织制定全县民防训练计划和宣传教育计划;指导全县重要经济目标防护单位的防空袭工作及救援队伍的训练工作。

13.组织拟订全县民防建设与城市建设相结合规划,对民防工程(含结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室)建设计划和质量进行监督管理;负责民防工程建设和公共工程的日常维护管理,指导、监督民防工程的维护管理和平时开发利用工作,负责管理全县民防国有资产。

14.负责对全县民防通信警报、网络建设计划、技术、质量进行监督管理;承担全县防灾救灾应急指挥保障的有关工作;战时组织开展城市防空袭工作,协助有关部门消除空袭后果,恢复生产和生活秩序。

15.承办县人民政府和县国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入平罗县住房和城乡建设局本级2019年度部门决算编报范围的单位共5个,包括5个二级预算单位。

1.平罗县人民防空办公室

2.平罗县地震局

3.平罗县建筑管理站

4.平罗县建设工程质量监督站

5.平罗县房屋产权产籍管理所

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计316625642.59元,支出总计347157155.2元。与2018年度相比,收入减少218677963.97元,下降40.85%,主要原因是2019年实施的基本建设项目减少,项目配套资金减少。支出减少100638053.61元,下降22.47%,主要原因是2019年实施的建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计316625642.59元,其中:财政拨款收入 315750762.59元,占99.72%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入874880元,占0.28%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计347157155.2元,其中:基本支出14304659.67元,占4.12%;项目支出332852495.53元,占95.88%;上缴上级支出0.00元,占0%;经营支出0.00元,占0%,对附属单位补助支出0.00元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计315750762.59元,支出总计346907295.72元。与2018年度相比,财政拨款收入总计减少249704929元,下降44.16%,主要原因是2019年实施的基本建设项目减少,项目配套资金减少。支出减少132459679.99元,下降27.63%,主要原因2019年实施的建设项目减少,支付的工程款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出225313362.72元,占本年支出合计的64.95%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加39543610.91元,上升17.55%,主要原因是2019年人员工资调整及棚户区改造拆迁款支付配套资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出225313362.72元,主要用于以下方面如:一般公共服务(类)支出150000元,占0.07%;文化旅游体育与传媒(类)支出432700元,占0.19%;社会保障和就业(类)支出社会保障和就业支出1069610.79元,占0.47%;卫生健康(类)支出322763.94元,占0.14%;节能环保(类)支出19754045元,占8.77%;城乡社区(类)支出166624514.51元,占73.95%;农林水(类)支出6000000元,占2.66%;住房保障(类)支出21814519.15元,占9.68%;灾害防治及应急管理(类)支出993260.33元,占0.44%;其他支出8151949元,占3.63%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7789588.37元,支出决算为225313362.72元,决算数大于预算数的主要原因:一是项目资金未纳入2019年预算管理;二是棚改资金增加其中:

1.节能环保支出(类)

污染防治(款)大气(项)年初预算为0,决算数为45000元,用于平罗县燃气锅炉低氮改造工程;污染防治(款)水体(项)年初预算为0,决算数为17150000元,用于城市环境综合整治;污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算为0,决算数为350000元,用于城市环境整治。

可再生能源(款)可再生能源(项)年初预算为0,决算数为2209045元,用于2018年可再生能源项目采购、安装工程及结算审核费。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算书为0,决算数为432700元。用于县文化中心消防管道工程。

3.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)年初预算书为0,决算数为1000000元,用于2019年美丽小城镇建设。;其他农村综合改革支出(项)年初预算书为0,决算数为5000000元,用于2019年美丽小城镇美丽村庄建设。

4.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算数为0,决算数为8401808元,用于2019年项目支出。

5.住房保障支出(类)

保障安居工程支出(款)棚户区改造(项)2019年初预算数0元,决算数为691052.05元,用于棚户区拆迁款;保障性住房租赁补贴(项)2019年初预算数为0,决算数为210000元,用于廉租房住房租赁补贴;其他保障性安居工程支出(项)2019年初预算为0,决算数为20125872元,用于2019年安置性住房项目支出及廉租房公租房维修。

住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年初预算数为438020.83元,决算数为466057.10元,增加6.02%,主要原因人员晋档晋级调资增加工资;购房补贴(项)2019年初预算数291456元,决算数321538元,增加9.36%,主要原因人员晋档晋级调资增加工资购房补贴增加。

6灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)2019年预算数663182.17元,决算数为700817.33元,增加5.37%,主要原因购买地震预警设备;地震灾害防御(项)2019年预算数600000元,决算数292443元,减少51.26%,主要用于地震宣传费用。

7.城乡社区支出(类)

城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为4565261.72元,决算数为6516360.17元,增加29.94%。2019年新增项目未纳入2019年预算中以及棚改资金的增加;其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为0,决算数700000元,用于棚户区拆迁补偿款。

城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2019年预算2000000元,决算数为3186660元,增加37.24%,用于推进姚伏、陶乐、黄渠桥、泰金种业四个特色田园小镇29个项目和新丰、庙庙湖、西永惠、六顷地村四个美丽家园建设42个项目和陶乐区级特色小镇培育创建。改善小城镇生产生活质量,提高农民居住质量,完善镇区公共基础服务设施;其他城乡社区公共设施支出(款)2019年预算数为4000000,决算数为108111192元,增加96.3%,用于,,,

城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算数为4593789.91元,决算数为4757512.34元,增加3.44%,用于保障性住房管理办公室工作经费。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)2019年预算数0,决算数为11363933元,棚户区拆迁款未纳入2019年预算;其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2019年预算数0,决算数为60230000元,棚户区拆迁款未纳入2019年预算。

棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)2019年预算数0,决算数为50000000元,棚户区拆迁款未纳入2019年预算 。

其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2019年预算数0,决算数为43325790元,用于2019年新增项目。

8.社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年初预算0,决算数为166525.58元,2019年新增退休人员;其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数0,决算数为165000元,2019年新增退休人员

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9772920.47元,其中:人员经费8965618.84元,公用经费807301.63元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出8637970.55元,较2019年度年初预算数增加24987.86元,增长0.29%,主要原因是2019年人员工资标准上调;较2018年度决算数增加7114502.58元,增长82.36%。

2.商品和服务支出2064625.91元,较2019年度年初预算数增加1282104.19元,增长62.09%,主要原因是2019年增加房屋征收测量费等服务费用;较2018年度决算数增加1772867.91元,增长85.86%。

3.对个人和家庭的补助635589.29元,较2019年度年初预算数增加391449.29元,增长61.59%,主要原因是对移民帮扶户的补助增加;较2018年度决算数增加485589.29元,增长76.39%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出2966473.92元,较2019年度年初预算数增加(减少)2966473.92元,主要原因是2019年的资本性支出未纳入2019年的预算编制;较2018年度决算数减少421703887.76元,降低99.3%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为元,支出决算为46692.03元,完成预算的%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公车改革后车辆维护运行费减少,政府厉行节约。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少283307.97元,下降85.85%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少183307.97元,下降79.69%;公务接待费支出决算减少100000元,下降100%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是严格执行八项规定及厉行节约;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是0;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是0。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决46692.03元;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为262500元,支出决算为46692.03元,完成预算的17.78%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出46692.03元,主要用于车辆日常维护等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入61363933.00元,本年支出61363933.00元,年末结转和结余0元。收入较2018年度决算数减少258887567元,降低80.83%,主要原因是:棚改支出增加。支出具体情况如下:1.2121601棚户区改造专项债券收入安排的支出(类)征地和拆迁补偿支出增加。2.2120801国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(类)征地和拆迁补偿支出增加。(按支出功能分类科目说明)。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019年度本部门机关运行经费支出807301.63元,比2018年度减少2331889.79元,下降74.28%。主要原因是:严格执行八项规定及厉行节约。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额437000元。其中:政府采购货物支出437000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积43555.61平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,无组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 无今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题:0。下一步改进措施:0。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未安排以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

第五部分    附件

无其他有关公开资料。

二、平罗县城市管理大队

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县城市管理大队属于平罗县人民政府职能部门,业务由平罗县住房和城乡建设局(平罗县城市管理综合执法局)管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能及主要职责:

1)负责全县城市市容环境卫生管理工作。

2)负责对县城临时户外广告、标语牌、张贴栏、指示路牌的设置和临时占道、张挂张贴广告宣传品等行为进行监督管理。

3)负责县城规划区内沿街建筑物立面装饰的管理与审批工作。

4)负责县城建成区范围内的违章、违法建筑物、构筑物的查处工作。

5)负责全县液化气、燃气经营的行政许可和安全管理。

6)负责对县城区影响市容环境违章占用人行道停放车辆的查处工作。

7)负责城管“12319”热线的管理、监督工作,受理、查处城市监管中的社会投诉。

8)承办县住房和城乡建设局(县城市管理综合执法局)交办的其他工作。

将林业和城市管理局承担的市容环境卫生、市政公用设施运行、园林绿化等方面城市管理职责和行政处罚权;住房和城乡建设局承担的住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;环境保护局承担的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、煤炭渣等运输车辆物料抛洒遗散污物、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾污染等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸杆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权;市场监督管理局(食品药品监督管理局)承担的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告以及户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等行政父罚权;公安局承担的侵占城市非机动车道、违法停放车辆的行政处罚权;水务局承担的向城市河沟渠湖倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河沟渠湖违法建筑物拆除等行政处罚权整合划入县城市管理综合执法局,城市管理综合执法局由林业和城市管理局挂牌调整为在住房和城乡建设局挂牌,承担全县城市管理和综合执法工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,平罗县城市管理大队是纳入平罗县住房和城乡建设局部门决算编报范围的二级预算事业单位。本单位编制数24人,实有23人。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计11345964.75元,支出总计9275528.38元。与2018年度相比,收、支总计各增加3397387.05元和2011302.77元,增长42.74%和27.69%,主要原因是工资比上一年增加;调入1人工资费用增加;化解以前年度智慧城管项目债务等相应增加支出,所以年度工作执行过程中,相应增加财政资金预算收支。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计11345964.75元,其中:财政拨款收入 11234532.94元,占99.02%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入111431.81元,占0.98%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计9275528.38元,其中:基本支出9275528.38元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计11234532.94元,支出总计9275528.38元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加3285955.24元和2011302.77元,增长41.34%和27.69%,主要原因是工资比上一年增加;调入1人工资费用增加;化解以前年度智慧城管项目债务等相应增加支出,所以年度工作执行过程中,相应增加财政资金预算收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9275528.38元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)2011302.77元,增长27.69%,主要原因是工资比上一年增加;调入1人工资费用增加;化解以前年度智慧城管项目债务等相应增加支出,所以年度工作执行过程中,相应增加财政资金预算收支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9275528.38元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出293079.28元,占3.16%;卫生健康(类)支出113548.98元,占1.22%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出8568828.31元,占92.38%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出300071.81元,占3.24%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4165109.12元,支出决算为9275528.38元,完成年初预算的222.69%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员晋档晋级调资增加工资以及调入一人增加工资;二是化解以前年度智慧城管项目债务等相应增加支出;其中(按支出功能分类说明):

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为264592.46元,支出决算为293079.28元,完成年初预算的110.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员晋档晋级调资增加工资以及调入一人增加工资。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为105836.98元,支出决算为113548.98元,完成年初预算的107.29%,决算数大于预算数的主要原因是是人员晋档晋级调资增加工资以及调入一人增加工资。

3、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为3520514.97元,支出决算为8568828.31元,完成年初预算的243.40%,决算数大于预算数的主要原因是人员晋档晋级调资增加工资以及调入一人增加工资;化解以前年度智慧城管项目债务等相应增加支出,所以年度工作执行过程中,相应增加财政资金预算收支。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金和购房补贴(项)

年初预算为274164.71元,支出决算为300071.81元,完成年初预算的109.45%,决算数大于预算数的主要原因是是人员晋档晋级调资增加工资以及调入一人增加工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9275528.38元,其中:人员经费4542462.84元,公用经费4733065.54元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出4462552.84元,较2019年度年初预算数增加547829.31元,增长13.99%,主要原因是人员晋档晋级调资增加工资以及调入一人增加工资;较2018年度决算数增加180194.05元,增长4.21%。

2.商品和服务支出756865.54元,较2019年度年初预算数增加506479.95元,增长202.28%,主要原因是增加业务工作经费;较2018年度决算数减少309949.22元,降低29.05%。

3.对个人和家庭的补助79910元,较2019年度年初预算数增加36000元,增长81.99%,主要原因是增加退休人员民族团结奖;较2018年度决算数减少7583.36元,降低8.67%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出3976200元,较2019年度年初预算数增加3976200元,增长100%,主要原因是化解以前年度智慧城管项目债务以及购置城管执法设备支出;较2018年度决算数增加2148641.30元,增长117.57%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为43000元,支出决算为22079.23元,完成预算的51.35%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行公务接待规定,厉行节约;其他项目决算较预算数减少因为单位严格按照中央八项规定,勤俭节约、提高经费利用率。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少7911.79元,下降26.38%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少7911.79元,下降26.38%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是本单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位严格按照中央八项规定,勤俭节约、提高经费利用率;公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约无公务接待费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决22079.23元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000元,支出决算为22079.23元,完成预算的55.20%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出22079.23元,主要用于燃油、维修及保险费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为3000元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无此项支出。国(境)外接待费支出0元,主要用于无此项支出。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

我单位属于平罗县住房和城乡建设局下属二级事业单位,无机关运行经费支出 

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额168600元。其中:政府采购货物支出168600元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积1074.09平方米,共有车辆7辆(实有6辆,1辆2013年已上缴财政未下批复未下账),其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,无组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 无今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题:0。下一步改进措施:0。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未安排以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

第五部分    附件

无其他有关公开资料

三、平罗县公共事业管理所

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县城市公共事业管理所隶属于县住房和城乡建设局,属于全额拨款预算单位,编办核定的机构职能为承担全县环境卫生、垃圾清运、城市绿化、广场、路灯及公厕管理管护工作。编制部门核定事业编制37人,截止2019年12月底,实有在职职工31人,其中女职工14人,离退休人员45人,遗属4人,享受独生子女费8人,临时工448人,公务用车编制1辆,其他工具用车60辆。。 

二、机构设置

本单位内设办公室、督查室、财务室、卫生队、清运队、路灯队、绿化队。从预算单位构成看,城市公共事业管理所部门预算包括:纳入2020年度部门预算的二级预算单位1个,具体包括平罗县城市公共事业管理所。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计35000120.47元,支出总计33998157.31元。与2018年度相比,收入总计增加4973852.06、支总计各增加3971888.9元,收入增长16.56%,支出增长13.23%,主要原因是县城市政管护面积增加及“五城联创”目标要求,财政拨款收入及支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计35000120.47元,其中:财政拨款收入35000120.47元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计33998157.31元,其中:基本支出17998157.31元,占52.94%;项目支出16000000元,占47.06%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计35000120.47元,支出总计33998157.31元。与2018年度相比,财政拨款收入增加4973852.06元、财政拨款支出增加3971888.9元,收入增加16.56%,支出增长13.23%,主要原因是县城市政管护面积增加及“五城联创”目标要求,财政拨款收入及支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出33998157.31元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3971888.9元,增加13.23%,主要原因是县城市政管护面积增加及“五城联创”目标要求,财政拨款收入及支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出33998157.31元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出797542.76元,占2.35%;卫生健康(类)支出150355.62元,占0.44%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出32632790.77元,占95.98%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出417468.16元,占1.23%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34733936.2元,支出决算为33998157.31元,完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因:一是工资福利支出决算小于预算数,因我单位环卫工工资由下月发放,预留了2019年12月环卫工工资于2020年1月发放;二是三公经费支出决算数小于预算数,因严格执行八项规定,厉行勤俭节约。其中(按支出功能分类说明):

5、工资福利支出支出(项)

年初工资福利支出预算为18733936.2元,支出决算为17302519.22元,完成年初预算的92.36%,决算数小于于预算数的主要原因是因我单位环卫工工资由下月发放,预留了2019年12月环卫工工资于2020年1月发放。

6、三公经费(项)

公务车辆运行维护费年初预算为40000元,支出决算为18203元,完成年初预算的45.51%,决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定,厉行勤俭节约。其中(按支出功能分类说明):

1、社会保障和就业支出(类)其他行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为365774.06元,支出决算为319512.06元,完成年初预算的87.35%,决算数小于预算数的主要原因是人员调离及退休。

2、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)基本支出

年初预算为17449493.36元,支出决算为16632790.77元,完成年初预算的95.32%,决算数小于预算数的主要原因是因我单位环卫工工资由下月发放,预留了2019年12月环卫工工资于2020年1月发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出17998157.31元,其中:人员经费17785550.22元,公用经费212607.09元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出17302519.22元,较2019年度年初预算数减少416000.17元,降低2.35%,主要原因是工资福利支出决算小于预算数,因我单位环卫工工资由下月发放,预留了2019年12月环卫工工资于2020年1月发放;较2018年度决算数减少996414.95元,降低5.45%。

2.商品和服务支出212607.09元,较2019年度年初预算数减少224370.56元,降低51.35%,主要原因是严格执行八项规定,厉行勤俭节约;较2018年度决算数减少104929.36元,降低33.04%。

3.对个人和家庭的补助483031元,较2019年度年初预算数减少95408.16元,降低16.49%,主要原因是住房公积金下调费率,公积金支出下降;较2018年度决算数减少226766.79元,增长(降低)31.95%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70000元,支出决算为18203元,完成预算的26%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定,厉行勤俭节约。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少21339.04元,下降53.97%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少10232.04元,下降35.98%;公务接待费支出决算减少11107元,下降100%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行八项规定,厉行勤俭节约;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是严格执行八项规定,厉行勤俭节约,全年无公务接待。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决18203元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为70000元,支出决算为18203元,完成预算的26%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出18203元,主要用于公车燃油、保险费、维修养护、审车等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:0。支出具体情况如下:0(按支出功能分类科目说明)。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出0元,比2018年度增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:0。

(二)政府采购情况说明

2019年度平罗县城市公共事业管理所政府采购支出总额2797048元。其中:政府采购货物支出2797048元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额2797048元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2797048元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积4594.24平方米,共有车辆61辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车61辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,无组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 无今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题:0。下一步改进措施:0。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未安排以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

第五部分    附件

无其他有关公开资料

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