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索引号: 640221061/2017-73201 主题分类:
发文机关: 平罗县宝丰镇 成文日期: 2017年08月29日
标  题: 宝丰镇2016年度部门决算公开
发文字号: 有效性: 有效

宝丰镇2016年度部门决算公开

  目录

   

  第一部分 单位概况

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

  二、关于2016年度收入决算情况说明

  三、关于2016年度支出决算情况说明

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第四部分 名词解释

   

   

  第一部分 单位概况

   

  一、主要职能

  主要围绕“促进经济发展、增加农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

  (1)贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规,全面落实强农惠农措施,保障和维护农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设,巩固党在农村的执政基础。

  (2)做好乡村发展规划,搞好乡村基础设施建设和服务体系建设,营造良好的发展环境。

  (3)负责农村社会管理,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制,及时化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。

  (4)发展农村社会公共事业,推进新农村信息化建设,做好计划生育工作,建立健全社会保障体系。

  (5)拓宽服务渠道,改进服务方式,推进依法行政,严格依法履行职责。

  (6)进一步发展和完善村民自治制度,加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导,增强社会自治功能。

  (7)加强社区管理,强化第三产业的培育发展,为农民和流动人员提供优质服务,加强流动人口的管理。

  (8)承办县委、人大、政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成 

  宝丰镇人民政府内设机构10个,其中包括:党政办、经济发展服务中心、综治中心、民生服务中心、文化体育信息中心、农业服务中心、环保站、信访办、畜牧站、水利站

第二部分 2016年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明)

收入支出决算总表(公开表样)

         

公开01表

公开部门:平罗县宝丰镇人民政府

       

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

26686307.96

一、一般公共服务支出

28

5377321.9

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

209763.69

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

259558

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 
 

10

 

十、节能环保支出

37

392052

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

3560000

 

12

 

十二、农林水支出

39

3309052.77

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 
 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 
 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 
 

16

 

十六、金融支出

43

 
 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 
 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 
 

19

 

十九、住房保障支出

46

 
 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 
 

21

 

二十一、其他支出

48

 
 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 
 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计 

24

26686307.96

本年支出合计 

51

13397305.6 

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

3466708.39

年末结转和结余

53

16755710.75

总计 

27

30153016.35

总计 

54

30153016.35 

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表(公开表样)

                   

公开02表

公开部门:平罗县宝丰镇人民政府

           

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

26686307.96

26686307.96

         

201

一般公共服务支出

6107429.03

6107429.03

         

20103

政府办公厅及相关机构事务支出

3532908.66

3532908.66

         

2010301

行政运行

4154908.66

4154908.66

         

2010302

一般行政管理事务

118000

118000

         

2010399

其他政府办公厅及相关机构事务支出

1080000

1080000

         

20106

财政事务

623320.37

623320.37

         

2010699

其他财政事务支出

623320.37

623320.37

         

20199

其他一般公共服务支出

131200

131200

         

2019999

其他一般公共服务支出

131200

131200

         

207

文化体育与传媒支出

209763.69

209763.69

         

20701

文化

209763.69

209763.69

         

2070109

群众文化

209763.69

209763.69

         

208

社会保障和就业支出

259558

259558

         

20805

行政事业单位离退休

259558

259558

         

2080504

未归口管理的行政单位离退休

178678

178678

         

2080599

其他行政事业单位离退休支出

80880

80880

         

212

城乡社区支出

17000000

17000000

         

21203

城乡社区公共设施

17000000

17000000

         

2120303

小城镇基础设施建设

17000000

17000000

         

213

农林水支出

2820000

2820000

         

21307

农村综合改革

2820000

2820000

         

2130701

对村级一事一议的补助

2820000

2820000

         

221

住房保障支出

289557.24

289557.24

         

22102

住房改革支出

289557.24

289557.24

         

2210201

住房公积金

173157.24

173157.24

         

2210203

住房补贴

116400

116400

         

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表(公开表样)

                 

公开03表

公开部门:平罗县宝丰镇人民政府

         

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13397305.6

5521434.9

7875870.7

     

201

一般公共服务支出

5377321.9

4762555.97

614765.93

     

20103

政府办公厅及相关机构事务支出

4622801.53

4008035.6

614765.93

     

2010301

行政运行

4008035.6

4008035.6

       

2010302

一般行政管理事务

15765.93

 

14765.93

     

2010399

其他政府办公厅及相关机构事务支出

600000

 

600000

     

20106

财政事务

623320.37

623320.37

       

2010699

其他财政事务支出

623320.37

623320.37

       

20199

其他一般公共服务支出

131200

131200

       

2019999

其他一般公共服务支出

131200

131200

       

207

文化体育与传媒支出

209763.69

209763.69

       

20701

文化

209763.69

209763.69

       

2070109

群众文化

209763.69

209763.69

       

208

社会保障和就业支出

259558

259558

       

20805

行政事业单位离退休

259558

259558

       

2080504

未归口管理的行政单位离退休

178678

178678

       

2080599

其他行政事业单位离退休支出

80880

80880

       

211

节能环保支出

392052

 

392052

     

21110

能源节约利用

392052

 

392052

     

2111001

能源节约利用

392052

 

392052

     

212

城乡社区支出

3560000

 

3560000

     

21203

城乡社区公共设施

3560000

 

3560000

     

2120303

小城镇基础设施建设

3560000

 

3560000

     

213

农林水支出

3309052.77

 

3309052.77

     

21307

农村综合改革

3309052.77

 

3309052.77

     

2130701

对村级一事一议的补助

3309052.77

 

3309052.77

     

2130707

农村综合改革示范试点补助

50000

 

50000

     

221

住房保障支出

289557.24

289557.24

       

22102

住房改革支出

289557.24

289557.24

       

2210201

住房公积金

153157.24

153157.24

       

2210203

住房补贴

116400

116400

       

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表(公开表样)

             

公开04表

公开部门:平罗县宝丰镇人民政府

           

金额单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

26686307.96

一、一般公共服务支出

29

5377321.9

5377321.9

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

     
 

3

 

三、国防支出

31

     
 

4

 

四、公共安全支出

32

     
 

5

 

五、教育支出

33

     
 

6

 

六、科学技术支出

34

     
 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

209763.69

209763.69

 
 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

259558

259558

 
 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

     
 

10

 

十、节能环保支出

38

392052

392052

 
 

11

 

十一、城乡社区支出

39

3560000

3560000

 
 

12

 

十二、农林水支出

40

3309052.77

3309052.77

 
 

13

 

十三、交通运输支出

41

     
 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

     
 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

     
 

16

 

十六、金融支出

44

     
 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

     
 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

     
 

19

 

十九、住房保障支出

47

     
 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

     
 

21

 

二十一、其他支出

49

     
 

22

 

二十二、债务还本支出

50

     
 

23

 

二十三、债务付息支出

51

     

本年收入合计 

24

26686307.96

本年支出合计 

52

13397305.6

13397305.6

 

年初财政拨款结转和结余

25

3466709.39

年末财政拨款结转和结余

53

16755710.75

16755710.75

 

一、一般公共预算财政拨款

26

   

54

     

二、政府性基金预算财政拨款

27

   

55

     

合计 

28

30153016.35

合计 

56

30156104.1

30156104.1

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表样)

           

公开05表

公开部门:平罗县宝丰镇人民政府

   

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

13397305.6

5521434.9

7875870.7

201

一般公共服务支出

5377321.9

4762555.97

614765.93

20103

政府办公厅及相关机构事务支出

4622801.53

4008035.6

614765.93

2010301

行政运行

4008035.6

4008035.6

 

2010302

一般行政管理事务

15765.93

 

15765.93

2010399

其他政府办公厅及相关机构事务支出

600000

 

600000

20106

财政事务

623320.37

623320.37

 

2010699

其他财政事务支出

623320.37

623320.37

 

20199

其他一般公共服务支出

131200

131200

 

2019999

其他一般公共服务支出

131200

131200

 

207

文化体育与传媒支出

209763.69

209763.69

 

20701

文化

210000

209763.69

 

2070109

群众文化

210000

209763.69

 

208

社会保障和就业支出

259558

259558

 

20805

行政事业单位离退休

259558

259558

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

178678

178678

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

80880

80880

 

211

节能环保支出

392052

 

392052

21110

能源节约利用

392052

 

392052

2111001

能源节约利用

392052

 

392052

212

城乡社区支出

3560000

 

3560000

21203

城乡社区公共设施

3560000

 

3560000

2120303

小城镇基础设施建设

3560000

 

3560000

213

农林水支出

3309052.77

 

3309052.77

21307

农村综合改革

3309052.77

 

3309052.77

2130701

对村级一事一议的补助

3309052.77

 

3309052.77

2130707

农村综合改革示范试点补助

50000

 

50000

220

国土海洋气象等支出

     

22001

国土资源事务

     

2200199

其他国土资源事务支出

     

221

住房保障支出

289557.24

289557.24

 

22102

住房改革支出

289557.24

289557.24

 

2210201

住房公积金

153157.24

153157.24

 

2210203

住房补贴

116400

116400

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)

             

公开06表

公开部门:平罗县宝丰镇人民政府

     

金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

 

合计: 

     

301 

一、工资福利支出 

3785641.88

3785641.88

 

01

基本工资

821357.8

821357.8

 

02

津贴补贴

718021

718021

 

03

奖金

577485

577485

 

04

其他社会保障缴费

576212.13

576212.13

 

06

伙食补助费

     

07

绩效工资

     

08

机关事业单位基本养老保险缴费

     

09

职业年金缴费

     

99

其他工资福利支出

1092565.95

1092565.95

 

302 

二、商品和服务支出 

826159.78

 

826159.78

01

办公费

558343.96

 

558343.96

02

印刷费

     

03

咨询费

     

04

手续费

     

05

水费

     

06

电费

33856.99

 

33856.99

07

邮电费

3587.09

 

3587.09

08

取暖费

54399.54

 

54399.54

09

物业管理费

     

11

差旅费

11229.73

 

11229.73

12

因公出国(境)费用

     

13

维修(护)费

20155

 

20155

14

租赁费

     

15

会议费

     

16

培训费

16060

 

16060

17

公务接待费

     

18

专用材料费

     

24

被装购置费

     

25

专用燃料费

     

26

劳务费

     

27

委托业务费

     

28

工会经费

     

29

福利费

     

31

公务用车运行维护费

18137.47

 

18137.47

39

其他交通费用

110400

 

110400

40

税金及附加费用

     

99

其他商品和服务支出

     

303 

三、对个人和家庭的补助 

909623.24

909623.24

 

01

离休费

     

02

退休费

259558

259558

 

03

退职(役)费

     

04

抚恤金

     

05

生活补助

38550

38550

 

06

救济费

     

07

医疗费

71771.24

71771.24

 

08

助学金

     

09

奖励金

     

10

生产补贴

     

11

住房公积金

264610

264610

 

12

提租补贴

     

13

购房补贴

116400

116400

 

14

采暖补贴

118294

118294

 

15

物业服务补贴

     

99

其他对个人和家庭的补助支出

40440

40440

 

309 

四、基本建设支出 

     

01

房屋建筑物购建

     

02

办公设备购置

     

03

专用设备购置

     

05

基础设施建设

     

06

大型修缮

     

07

信息网络及软件购置更新

     

08

物资储备

     

13

公务用车购置

     

19

其他交通工具购置

     

99

其他基本建设支出

     

310 

五、其他资本性支出 

7875870.7

   

01

房屋建筑物购建

     

02

办公设备购置

     

03

专用设备购置

     

05

基础设施建设

7419052.77

   

06

大型修缮

     

07

信息网络及软件购置更新

     

08

物资储备

     

09

土地补偿

     

10

安置补助

     

11

地上附着物和青苗补偿

     

12

拆迁补偿

     

13

公务用车购置

     

19

其他交通工具购置

     

20

产权参股

     

99

其他资本性支出

456817.93

   

304 

六、对企事业单位的补贴 

     

01

企业政策性补贴

     

02

事业单位补贴

     

03

财政贴息

     

99

其他对企事业单位的补贴

     

307 

七、债务利息支出 

     

01

国内债务付息

     

07

国外债务付息

     

399 

八、其他支出 

     

06

赠与

     

07

贷款转贷

     

99

其他支出

     

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表样)

                   

公开07表

公开部门:平罗县宝丰镇人民政府

           

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

90000

0

90000

0

60000

30000

18131.47

 

18131.47

0

18131.47

0

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表样)

                 

公开08表

公开部门:平罗县宝丰镇人民政府

       

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

           
               
               
               
               
               
               

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

  第三部分2016年度部门决算情况说明

   

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计26686307.96元,支出总计13397305.6元。与2015年相比,收入增加17153997.49元,增长179.95%,支出增加4284864.34元,增长47.02%。

  二、关于2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计26686307.96元,其中:财政拨款收入 26686307.96万元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

  三、关于2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计13397305.6元,其中:基本支出5521434.9元,占41.21%;项目支出7875870.7元,占58.79%;经营支出0元,占0%。

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年度财政拨款收支总决算30153016.35元。与2015年相比,财政拨款收入增加17153997.49元,增长179.95%,财政拨款支出增加4284864.34元,增长47.02%。

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出13397305.6元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款增加4284864.34元,增加47%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出13397305.6元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出5377321.9元,占40.14%;文化体育与传媒(类)支出209763.69元,占1.57 %;社会保障和就业(类)支出259558元,占1.94%;节能环保支出392052元,占2.93%;城乡社区支出3560000元,占26.56%;农林水支出3309052.77,占24.70%;住房保障(类)支出289557.24元,占2.16%,等等。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为26686307.96元,支出决算为26686307.96元,完成年初预算的100%。 

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出13397305.6元,其中:人员经费4695265.12元,公用经费8702040.48元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出3785641.88元,较2016年度年初预算数增加758116.94元,增长25%,主要原因是2016年干部工资进行调整,新考入干部4人;较2015年决算数增加733431.76元,增长24%。

  2.商品和服务支出826159.78元,较2016年度年初预算数减少151903.42元,降低15.53%,主要原因是本年度公车运行费用减少;较2015年决算数增加152919.26元,增长22.71%。

  3.对个人和家庭的补助909623.24元,较2016年度年初预

  算数增加614178.28元,增长48.1%,主要原因是2016年随着工资的增长,各项费用随之增长,且新增4人;较2015年决算数减少22670.76元,降低2.43%。

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为90000元,支出决算为18131.47元,完成预算的20.15%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为18131.47元,完成预算的20.15%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年度单位没有公务接待费用支出,加之公车改革政策推行,公车使用较少,因此车辆维修费较低。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少22899.61元,下降55.81%,其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少22899.61元,下降55.81%;;公务接待费支出决算与上年持平。公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是2016年出台公车改革政策,公务车辆使用次数减少,车辆维修次数减少,所以车辆运行费用减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决18131.47元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:0。

  2.公务用车购置及运行维护费支出18131.47元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出18131.47元,主要用于车辆维修等。2016年,宝丰镇人民政府和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

  3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2016年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  2016年,本部门机关运行经费支出826169.78元,比2015年增加152929.26元,增长22.72%。主要原因是:一是2016年干部涨工资,二是2016年新增人员4人。

  (二)政府采购情况说明 

  2016年,宝丰镇政府采购预算182000元,支出决算总额44430元,完成年初预算的24.41%。其中:政府采购货物预算182000元,支出决算总额44430元,完成年初预算的24.41%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至2016年12月31日,本部门房屋面积2640平方米,共有车辆9辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车9辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预算公开。

  加强财务监督和绩效评价,把绩效管理的理念和方法镇财务管理,逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。我镇建立财务会审会签制度,坚决执行中央八项规定,推行厉行节约,严格控制三公经费。严格遵守政府采购制度,实行财务预决算公开、增强财务支出的透明度,加大社会监管力度,确保了财务管理规范化、制度化。规范专项资金的管理,提高财政资金使用效率。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

  二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

  三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费、江苏公报办刊经费等。

  七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指其他财政事务方面的支出。如:金融业务管理费等。

  八、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。如:“333高层次人才培养工程”专项资金等。

  九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。如:“三证合一”信息系统建设经费等。

  十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

  十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

  十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

  十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  十四、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

  十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  十六、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

  十七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十九、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

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